PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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Data de Lançamento: 08/10/2014
 
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 12/007-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.01  231/2014  Outros/Não Aplicável  EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL  33.530.486/0001-29  J  0,00  0,00  0,00  20,40  
 
Item:
 
1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA 
(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
20,40  
Vl.Total:
 20,40  
  
 212/002-2014  10.01.10.301.3.3.90.36.05  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ARI MORATO BRAGA  370.150.528-49  F  0,00  0,00  0,00  1.686,37  
 
Item:
 
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.686,37  
Vl.Total:
 1.686,37  
  
 774/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -86.453,24  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
86.453,34  
Vl.Total:
 86.453,34  
 775/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
16.357,46  
Vl.Total:
 16.357,46  
 777/000-2014  12.00.12.365.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
73.091,79  
Vl.Total:
 73.091,79  
 886/008-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  790/2014  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  0,00  29,37  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
29,37  
Vl.Total:
 29,37  
  
 887/008-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  788/2014  Inexigibilidade  TERRA NETWORKS BRASIL S/A  91.088.328/0003-29  J  0,00  0,00  0,00  14,82  
 
Item:
 
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
14,82  
Vl.Total:
 14,82  
  
 1813/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
35,83  
Vl.Total:
 35,83  
 1814/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
3.000,13  
Vl.Total:
 3.000,13  
 1815/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
992,72  
Vl.Total:
 992,72  
 1816/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -108,03  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
108,03  
Vl.Total:
 108,03  
 1817/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.16.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,50  
Vl.Total:
 67,50  
 2070/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4054/2013  Pregão Presencial  J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME  65.014.284/0001-10  J  0,00  0,00  0,00  2.124,00  
 
Item:
 
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - EQUIPAMENTOS 
ALAY CORRÊA PROPOSTA Nº45685872000112002 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES 
PARA AQ. DE MATERIAL PERMANENTE DE FISIOTERAPIA, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, E MÓVEL PARA PARTITURA PARA ATENDER A SEC. DE 
CULTURA - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
1.062,00  
Vl.Total:
 2.124,00  
  
 2094/013-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  1632/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  259,04  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA  - ESPORTES  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
259,04  
Vl.Total:
 259,04  
 2424/007-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  2163/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  IMPRENSA NACIONAL  04.196.645/0001-00  J  0,00  0,00  0,00  941,47  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0600  
Vl. Unit.:
15.000,00  
Vl.Total:
 941,47  
 2924/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
4.959,87  
Vl.Total:
 4.959,87  
 2925/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -7.551,19  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
7.551,19  
Vl.Total:
 7.551,19  
 2926/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
42.665,84  
Vl.Total:
 42.665,84  
 2927/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
822,03  
Vl.Total:
 822,03  
 2928/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  -773,31  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
773,31  
Vl.Total:
 773,31  
 2929/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
11.267,46  
Vl.Total:
 11.267,46  
 2935/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.018,13  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.018,13  
Vl.Total:
 1.018,13  
 2936/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  2.333,50  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.333,50  
Vl.Total:
 2.333,50  
 2938/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  1.736,56  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.736,56  
Vl.Total:
 1.736,56  
 2939/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  5.136,28  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
5.136,28  
Vl.Total:
 5.136,28  
 3966/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  900/2014  Pregão Presencial  CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME  17.465.827/0001-73  J  0,00  0,00  0,00  9.533,76  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 84,0000  
Vl. Unit.:
90,44  
Vl.Total:
 7.596,96  
  
 
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
 SV  10,0000  129,20  1.292,00  
  
 
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
 SV  20,0000  32,24  644,80  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
3
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
 
 4436/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.02  2557/2013  Pregão Presencial  CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA  46.962.122/0003-21  J  0,00  0,00  0,00  3.978,00  
 
Item:
 
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.- TESTLINE - C/C 
26.178-5 BB - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 23.420,0000  
Vl. Unit.:
0,17  
Vl.Total:
 3.981,40  
  
 4442/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  4289/2013  Pregão Presencial  DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.  04.027.894/0003-26  J  0,00  0,00  0,00  7.980,00  
 
Item:
 
1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE 
C/50-FARMOQUIMICA - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF 
VOTUPOCA - C/C - 335-0 CEF - SAÚDE
 
Un.:
COMP  
Quantidade:
 30.000,0000  
Vl. Unit.:
0,27  
Vl.Total:
 7.980,00  
  
 4773/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  3961/2014  Outros/Não Aplicável  ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA  097.752.128-12  F  0,00  0,00  0,00  -50,06  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A EMEB PROFª NICEA HIROTA 
DA SILVA - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
232,00  
Vl.Total:
 232,00  
  
 4783/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.01  3954/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS EDUARDO LIMA  293.782.088-35  F  0,00  0,00  0,00  -1,98  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - CRECHE 
ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
775,00  
Vl.Total:
 775,00  
  
 4924/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  20/2013  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  0,00  0,00  0,00  146,90  
 
Item:
 
1 - AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - 
FRASCO - AGIFACIL
 
Un.:
FR  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
1,20  
Vl.Total:
 36,00  
  
 
2 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
BUFALO
 FR  20,0000  2,82  56,40  
  
 
3 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - YPE - PARA USO DO CENTRO DE 
APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
 FR  50,0000  1,09  54,50  
  
 4940/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  467,00  
 
Item:
 
1 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - SOROMOVEIS - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
467,00  
Vl.Total:
 467,00  
  
 5079/004-2014  14.00.08.244.3.3.90.36.05  46/2013  Dispensa  JOSE SHIGUEO OGAWA  596.241.328-87  F  0,00  0,00  313,99  0,00  
 
Item:
 
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,1400  
Vl. Unit.:
2.193,62  
Vl.Total:
 313,99  
  
 5832/005-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.01  4742/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  61.198.164/0001-60  J  0,00  61,10  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SEGURO DE VIDA PARA OS 89 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO – 
FM ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0600  
Vl. Unit.:
 57,85  
Vl.Total:
 61,10  
         
  
 5981/004-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  352,50  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 - 
MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 196,9300  
Vl. Unit.:
 1,79  
Vl.Total:
 352,50  
         
  
 5996/001-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  897/2014  Tomada de Preço Obras  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  0,00  20.184,28  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO 
CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 - IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA 
SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI 
HIRADE - SP-139 (TREVO AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, 
SITUADO NA RUA DAS ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA 
CANELA, BAIRRO ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO 
NOVI, BAIRRO ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO -  4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM 
CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO 
JARDIM BRASIL - SM DE TRANSITO - C/C 305-9 CEF - TRANSITO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 24,9000  
Vl. Unit.:
 810,65  
Vl.Total:
 20.184,28  
         
  
 6132/004-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  814,05  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
3.412,50  
Vl.Total:
 650,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
4
/
23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6134/004-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  734,05  
 
Item:
 
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,8300  
Vl. Unit.:
684,00  
Vl.Total:
 570,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6137/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  814,05  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
3.412,50  
Vl.Total:
 650,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6139/004-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  674,05  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
2.295,00  
Vl.Total:
 510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6148/004-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  734,05  
 
Item:
 
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
 
Un.:
%  
Quantidade:
 0,8300  
Vl. Unit.:
684,00  
Vl.Total:
 570,00  
  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 6358/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
 08.305.256/0001-19  J  0,00  1.158,30  0,00  0,00  
  
 
Item:
 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  
Un.:
KG  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
 1,69  
Vl.Total:
 50,70  
         
 
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
 KG  90,0000  11,50  1.035,00  
  
 
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 KG  30,0000  2,42  72,60  
  
 6358/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
 08.305.256/0001-19  J  0,00  1.158,30  0,00  0,00  
  
 
Item:
 1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes  
Un.:
KG  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
 1,69  
Vl.Total:
 50,70  
         
 
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
 KG  90,0000  11,50  1.035,00  
  
 
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 KG  30,0000  2,42  72,60  
  
 6360/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
 08.305.256/0001-19  J  0,00  688,02  0,00  0,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  
Un.:
KG  
Quantidade:
 15,0000  
Vl. Unit.:
 2,88  
Vl.Total:
 43,20  
         
 
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
 KG  18,0000  2,83  50,94  
  
 
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
 UN  18,0000  1,32  23,76  
  
 4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  KG  90,0000  2,28  205,20  
 
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
 UN  30,0000  3,06  91,80  
  
 
6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
 KG  12,0000  9,36  112,32  
  
 
7 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
 KG  30,0000  3,26  97,80  
  
 
8 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 KG  15,0000  4,20  63,00  
  
 6360/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
 08.305.256/0001-19  J  0,00  759,72  0,00  0,00  
  
 
Item:
 1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca  
Un.:
KG  
Quantidade:
 15,0000  
Vl. Unit.:
 2,88  
Vl.Total:
 43,20  
         
 
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
 KG  18,0000  2,83  50,94  
  
 
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
 UN  18,0000  1,32  23,76  
  
 
4 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
 KG  18,0000  4,34  78,12  
  
 5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio  KG  90,0000  2,28  205,20  
 6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos  KG  6,0000  2,42  14,52  
 
7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
 UN  30,0000  3,06  91,80  
  
 
8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
 KG  6,0000  7,01  42,06  
  
 
9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
 KG  12,0000  9,36  112,32  
  
 
10 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 KG  30,0000  3,26  97,80  
  
 6360/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  46/2014  Dispensa  
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
 08.305.256/0001-19  J  0,00  63,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 15,0000  
Vl. Unit.:
 4,20  
Vl.Total:
 63,00  
         
  
 6443/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  118/2014  Dispensa  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO  47.903.570/0001-55  J  0,00  0,00  0,00  674,05  
 
Item:
 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS  
Un.:
%  
Quantidade:
 0,2200  
Vl. Unit.:
2.295,00  
Vl.Total:
 510,00  
 2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO  %  0,0800  672,92  54,05  
 
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 %  0,0800  1.369,50  110,00  
  
 7343/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  6002/2014  Dispensa  CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD  01.984.011/0001-16  J  0,00  4.480,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
6
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - 
Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames 
de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, 
pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - 
CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,4000  
Vl. Unit.:
 11.200,00  
Vl.Total:
 4.480,00  
         
  
 7547/002-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  5089/2014  Convite Obras  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  0,00  108.793,85  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DAS CARGAS 
INSTALADAS, MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA ELETRICA E LIGAÇÃO ELETRICADOS APARELHOS DE AR- 
CONDICIONADO DAS UNIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS - Adequações de Ar condicionado das Unidades de 
Creches Municipais - C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
Un.:
%  
Quantidade:
 74,5300  
Vl. Unit.:
 1.459,77  
Vl.Total:
 108.793,85  
         
  
 7695/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6751/2014  Outros/Não Aplicável  ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM  097.871.558-60  F  0,00  0,00  0,00  -250,92  
 
Item:
 
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.239,00  
Vl.Total:
 1.239,00  
  
 7749/000-2014  10.01.10.302.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.  02.949.582/0001-82  J  0,00  0,00  23.632,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARDIOVERSOR BIFÁSICO/ DESFIBRILADOR-características mínimas: desfibrilador - c/ forma de onda 
bifásica. C/ alça de transporte incorporada. C/ pás pediátricas sob as pás para adultos (intercambiáveis). O 
equipamento deverá ser composto por desfibrilador manual e de no mesmo equipamento. Deverá realizar 
carga de 2 a no mín. 200 j em menos de 5 segundos em operação AC ou DC. Opção p/ cardioversão 
sincronizada. O aparelho deve permitir seleção de carga, carga e descarga pelos pás e no corpo do aparelho. 
O equipto. deve efetuar a leitura do ECG pelas pás. Tecla p/ silenciamento de alarme. Descarga interna de 
energia após período pré-determinado e desligamento do equipamento. Tela colorida de cristal líquido (lcd) 
com no mín. 7 polegadas, deverá apresentar valores e curvas de ecg. Deverá possibilitar a inclusão de 
medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente. Ecg com no mínimo 7 derivações. 
Equipamento deverá conter marca passo transcutâneo para estimulação cardíaca, com taxa de estimulação 
entre 40 a 170ppm no mín. e corrente de saída de 0 a 200ma no mínimo. Deve possuir os seguintes alarmes: 
bateria fraca, bradicardia, taquicardia. impressora térmica que possibilite o registro contínuo ou em forma de 
relatório resumido, papel c/ no mín. 50 mm de largura. Saída única de energia para administração de terapias 
elétricas (desfibrilação, desfibrilação sincronizada, dea e marcapasso). Bateria c/ capacidade mín. para 100 
descargas c/ carga máx. Indicação de nível de carga de bateria. Tempo de carga da bateria inferior a 3 horas, 
c/ bateria totalmente descarregada. Índice de proteção (ip34) na tomada e/ou na bateria. Acessórios que 
deverão acompanhar o equipamento: 01 - manual de operação, 01 manual de manutenção; 01 - cabo de ECG 
de 5 vias; 01 - pás pediátricas e adulto intercambiáveis; 08 - pares de eletrodos descartáveis para 
marcapasso; 10 - papel termossensível c/ no mín. 50mm; 01 - tubo de gel.. Alimentação : 220v ou bivolt. 
Apresentar registro na An
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
19.500,00  
Vl.Total:
 19.500,00  
  
 
2 - OXÍMETRO DE PULSO - portátil, tipo palm (não sendo aceito tipo de mesa ou tipo finger), não invasivo, p/ 
verificação da saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca em pacientes adultos, pediátricos e 
neonatais. Utilizado p/ verificação não invasiva continua da saturação periférica de oxigênio (sp02) no sangue 
através de sensor infravermelho de dedo, bem como a mensuração da frequência cardíaca, apresentação de 
curva pletimografica; Faixa de medida da saturação incluindo ao menos de 40 a 100%, com acuracia de 3%, 
faixa de medida de frequência de pulso incluindo ao menos de 30 a 280 bpm; Display em cristal líquido 
colorido com amostragem simultânea dos valores sp02, frequência cardíaca, tecla liga/ desliga para 
acionamento, menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e ajustes 
do display; Tempo de estabilização de 15 segundos após colocação do sensor, alarme áudio visual para 
valores máximos e mínimos de sp02 e pulso com possibilidade de ajuste pelo operador para todos os 
parâmetros, deve possuir sistema de alarme áudio visual para alta e baixa spo2, alarme sonoro e visual para 
sensor desconectado, possibilidade de configuração de alarmes. Histórico que permita o acompanhamento da 
evolução do paciente de forma numérica e/ ou gráfica de pelo menos 72 horas; Funcionamento c/ bateria 
interna recarregável, c/ carregador interno ou externo ao equipamento e alimentação elétrica de 110/ 220 vac 
60hz, com comutação automática. Autonomia mín. de 20 horas. Confeccionado em material resistente, com 
peso máx. incluindo bateria de 400 g. Garantia mín. de 01 ano p/ peças e serviços, após o aceite definitivo do 
equipamento, instalação e treinamento operacional, manual de operação em português, assistência técnica 
autorizada no Estado de São Paulo, CBPF, ou similar do pais de origem, Registro no M.S. Acompanha: 01 
sensor de dedo original, não descartável para adulto. - MINDRAY - PM-60 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA UPA  - PROPOSTA Nº 11
 UN  2,0000  2.066,00  4.132,00  
  
 8044/001-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  5650/2014  Pregão Presencial  INSPECT AMBIENTAL LTDA  14.729.964/0001-80  J  0,00  19.711,10  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)  
Un.:
MT  
Quantidade:
 76.219,4400  
Vl. Unit.:
 0,04  
Vl.Total:
 2.743,90  
         
 2 - Varrição diária (segunda a sábado)  MT  130.068,3900  0,03  4.032,12  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)  MT  153.425,1600  0,03  4.756,18  
 4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)  MT  68.441,9400  0,03  2.121,70  
 5 - Varrição periódica ( aos domingos)  MT  27.468,7200  0,03  851,53  
 6 - Capina periódica mensal    4.140,0000  0,11  471,96  
 7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)    6.226,4900  0,40  2.503,05  
 8 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)    225,2400  1,51  341,02  
 
9 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e Conservação Pública - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
   95,0000  19,89  1.889,64  
  
 8563/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  6858/2013  Pregão Presencial  W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA  48.723.241/0001-95  J  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120  - PARA USO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-07 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
199,00  
Vl.Total:
 199,00  
  
 8564/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5616/2013  Pregão Presencial  ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  14.918.622/0001-08  J  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARRO DE CURATIVOS. Construído em tubos inox de 7/8" x 0,9 mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa inox de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3" . Dimensões: 
0,45m x 0,75m x 0,80m. Acompanha balde e bacia em aço inox. - METAL SOLUTION MOD.: MSB0412 - PARA 
USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 
11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
880,00  
Vl.Total:
 880,00  
  
 8566/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP  00.452.422/0001-06  J  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS 
Nº 11568304000/1130-07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
118,00  
Vl.Total:
 236,00  
  
 8739/000-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  4636/2014  Pregão Presencial  
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 
MACROSUL
 95.433.397/0001-11  J  0,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) PORTÁTIL- eletrocardiógrafo portátil digital de aquisição de  12 derivações 
simultâneas. Impressão em papel do traçado e informações como: derivação, velocidade, filtros e etc. 
Impressora integrada. Display colorido lcd de no minimo 4,3" touchscreen. Comunicação via usb. Permitir a 
transferência de exames em formato pdf.impressão automática do exame, com um único toque de tecla, das 
12 derivações do ecg. Capacidade para armazenar até 100 exames. Impressão de 12 derivações em uma 
única página. Alimentação: rede 100 a 240 vac 50/60 hz. Idioma de operação em portugues. Deve atender as 
normas nbr iec 60601-1 / nbr iec 60601-1-2 / nbr iec 60601-2-25. Acompanhar: 01 cabo paciente para ecg de 
10 vias; 01 tubo de gel condutor; 04 eletrodos de membros tipo clip "braçadeiras" adulto; 06 eletrodos 
precordiais de sucção; 100 folhas de papel; 01 manual usuário. Apresentar registro na anvisa. e Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou equivalente e catálogo do produto. Garantia de no mínimo 12 meses.  - 
BIONET / CARDIOTOUCH 3000 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - 
PROPOSTA MS Nº 115683040001130-7 - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
4.640,00  
Vl.Total:
 4.640,00  
  
 9144/021-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  0,00  2.452,25  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0400  
Vl. Unit.:
55.480,77  
Vl.Total:
 2.452,25  
 9185/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  8101/2014  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR GOMES  076.853.158-66  F  0,00  0,00  0,00  -677,45  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.000,00  
Vl.Total:
 1.000,00  
  
 9935/001-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  5092/2014  Pregão Presencial  TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA  05.690.346/0001-82  J  0,00  2.160,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM 
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 200,0000  
Vl. Unit.:
 10,80  
Vl.Total:
 2.160,00  
         
  
 10381/001-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3768/2014  Dispensa  C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  11.275.768/0001-94  J  0,00  41.919,02  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. 
MUNICIPAIS
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 41.919,02  
Vl.Total:
 41.919,02  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
8
/
23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 10676/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  25/2012  Pregão Presencial  VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA  46.701.355/0001-09  J  0,00  6.042,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
 
Un.:
KM  
Quantidade:
 2.238,0000  
Vl. Unit.:
 2,70  
Vl.Total:
 6.042,60  
         
  
 10972/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  1.702,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os 
pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 160,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 1.702,40  
         
  
 10972/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  1.702,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os 
pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 160,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 1.702,40  
         
  
 10973/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  2.660,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 250,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 2.660,00  
         
  
 10973/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  3.192,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 300,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 3.192,00  
         
  
 10974/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  414,96  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 39,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 414,96  
         
  
 10975/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  532,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 50,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 532,00  
         
  
 10975/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  532,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 50,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 532,00  
         
  
 10976/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  9.363,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 880,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 9.363,20  
         
  
 10976/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  9.044,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 850,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 9.044,00  
         
  
 10977/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  851,20  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 80,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 851,20  
         
  
 10977/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  851,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 80,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 851,20  
         
  
 10978/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  1.489,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB 
- EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 140,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 1.489,60  
         
  
 10978/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  1.489,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB 
- EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 140,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 1.489,60  
         
  
 10979/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  8.831,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 830,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 8.831,20  
         
  
 10979/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  8.831,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 830,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 8.831,20  
         
  
 10980/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  372,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 35,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 372,40  
         
  
 10980/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  372,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 35,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 372,40  
         
  
 10981/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  425,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 425,60  
         
  
 10982/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  212,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 212,80  
         
  
 10983/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  RONIE PETERSON RAMPONI - ME  01.861.858/0001-03  J  0,00  329,84  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão 
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - 
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 31,0000  
Vl. Unit.:
 10,64  
Vl.Total:
 329,84  
         
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
10
/
23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
EDUCAÇÃO
 
 10984/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  2.589,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 240,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 2.589,60  
         
  
 10984/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  2.589,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 240,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 2.589,60  
         
  
 10985/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  593,45  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 55,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
 593,45  
         
  
 10998/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  307,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 80,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 307,20  
         
  
 10998/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  307,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 80,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 307,20  
         
  
 10999/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  1.075,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 280,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 1.075,20  
         
  
 10999/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  1.152,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 300,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 1.152,00  
         
  
 11000/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  192,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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11
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Durante o processamento deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, 
SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de 
polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes 
deverão conter de 01 a 02 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e 
com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA O SEGMENTO: 
EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 50,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 192,00  
         
  
 11001/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  192,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 50,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 192,00  
         
  
 11001/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  249,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 65,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 249,60  
         
  
 11002/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  3.840,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 3.840,00  
         
  
 11002/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  3.840,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 3.840,00  
         
  
 11002/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  5.683,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.480,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 5.683,20  
         
  
 11003/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  384,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL -  EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 100,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 384,00  
         
  
 11003/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  341,76  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL -  EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 89,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 341,76  
         
  
 11004/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  268,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 70,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 268,80  
         
  
 11004/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  268,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 70,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 268,80  
         
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
12
/
23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
- PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
 11005/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  3.840,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 3.840,00  
         
  
 11005/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  3.840,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 3.840,00  
         
  
 11005/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  2.311,68  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 602,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 2.311,68  
         
  
 11006/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  134,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 35,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 134,40  
         
  
 11006/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  134,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 35,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 134,40  
         
  
 11007/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  92,16  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 24,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 92,16  
         
  
 11008/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  76,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 76,80  
         
  
 11009/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  115,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
 115,20  
         
  
 11016/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  3.456,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 7.200,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
 3.456,00  
         
  
 11026/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  689,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 130,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 689,00  
         
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
13
/
23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
 11026/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  689,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 130,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 689,00  
         
  
 11027/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  275,60  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA, 
conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: 
O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou 
não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá 
estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; 
Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 52,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 275,60  
         
  
 11028/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  689,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 130,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 689,00  
         
  
 11028/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  689,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 130,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 689,00  
         
  
 11029/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  1.696,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 320,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 1.696,00  
         
  
 11029/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  1.590,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 300,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 1.590,00  
         
  
 11030/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  206,70  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 39,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 206,70  
         
  
 11031/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  5.300,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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14
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 5.300,00  
         
  
 11031/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  5.300,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 5.300,00  
         
  
 11031/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  4.876,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 920,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 4.876,00  
         
  
 11032/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  4.240,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 800,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 4.240,00  
         
  
 11032/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  5.300,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 5.300,00  
         
  
 11032/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  5.300,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 5.300,00  
         
  
 11033/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  609,50  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 115,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 609,50  
         
  
 11033/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  530,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 100,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 530,00  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
 
 11034/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  445,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 84,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 445,20  
         
  
 11034/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  530,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme 
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto 
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, 
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar 
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução 
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 100,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
 530,00  
         
  
 11581/001-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.02  10058/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME  13.129.251/0001-12  J  0,00  1.300,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. 10m² de vidros incolor/canelado - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 1.300,00  
Vl.Total:
 1.300,00  
         
  
 11912/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10616/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - CENTRAL AO 
ZOOLÓGICO, NO DIA 02/10/2014 COM SAÍDA ÁS 06:00h E RETORNO ÀS 18:30h - ASSISTÊNCIA
 2,0000  6,70  13,40  
  
 11913/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10617/2014  Outros/Não Aplicável  OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO  291.695.968-83  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - LANCHE  
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 13,40  
 
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITA AO FILHO ACOLHIDO 
NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 04/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - 
ASSISTÊNCIA
 1,0000  33,01  33,01  
  
 11914/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  1488/2013  Pregão Presencial  MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME  03.229.777/0001-10  J  15,80  0,00  15,80  15,80  
 
Item:
 
1 - SARRAFO DE 10 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO - REF AO EMP 13872/2013
 
Un.:
UNI  
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
3,95  
Vl.Total:
 15,80  
  
 11915/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  1488/2013  Pregão Presencial  MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME  03.229.777/0001-10  J  3.602,00  0,00  3.602,00  3.602,00  
 
Item:
 1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMAOS  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
18,50  
Vl.Total:
 37,00  
 2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO - 3 IRMAOS  UN  20,0000  32,00  640,00  
 
3 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - LIMA - - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO -  REF AO EMP 13870/2013
 UN  1.500,0000  1,95  2.925,00  
  
 11916/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  1488/2013  Pregão Presencial  MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE-ME  03.229.777/0001-10  J  780,00  0,00  780,00  780,00  
 
Item:
 
1 - BARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - VOTORAÇO - REGISTRO DE PREÇOS P/AQ. FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO - SECRETARIA MUN DE TRANSITO - REF EMP. N° 13871/2013
 
Un.:
UNI  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
19,50  
Vl.Total:
 780,00  
  
 11917/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  10379/2014  Outros/Não Aplicável  ROBERTO FRANCELINO DA SILVA  017.828.528-59  F  527,84  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - PERNOITE  
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
184,50  
Vl.Total:
 369,00  
 2 - REFEIÇÃO  4,0000  33,01  132,04  
 
3 - LANCHE - Viagem a cidade de São Paulo/SP para participar do curso "Iluminação das Cidades - Regulação 
e Práticas Administrativas" no dia 11/09/2014 e participar de reunião no COMAR - Comando Aéreo Regional no 
dia 12/09/2014 - Saída: 10/09/2014 - 16:00 h e Retorno: 12/09/2014 - 20:30h -  PLANEJ. URBANO
 4,0000  6,70  26,80  
  
 11918/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  8101/2014  Outros/Não Aplicável  ALTIMAR GOMES  076.853.158-66  F  -677,45  0,00  -677,45  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº9185/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-677,45  
Vl.Total:
 -677,45  
 11919/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  10403/2014  Outros/Não Aplicável  REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO  375.721.098-02  F  1.239,10  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.239,10  
Vl.Total:
 1.239,10  
  
 11920/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  10613/2014  Outros/Não Aplicável  MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA  269.915.158-09  F  900,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MASTRO DE ESCANTEIO COM BANDEIRA PARA OS 
CAMPOS DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
900,00  
Vl.Total:
 900,00  
  
 11921/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -31.597,93  0,00  -31.597,93  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 2937/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-31.597,93  
Vl.Total:
 -31.597,93  
 11922/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -108,03  0,00  -108,03  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 1816/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-108,03  
Vl.Total:
 -108,03  
 11923/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -7.551,19  0,00  -7.551,19  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 2925/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-7.551,19  
Vl.Total:
 -7.551,19  
 11924/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -773,31  0,00  -773,31  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 2928/0-2014 Motivo: Acerto contábil.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-773,31  
Vl.Total:
 -773,31  
 11925/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -86.453,24  0,00  -86.453,24  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 774/0-2014 Motivo: Acerto Contábil.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-86.453,24  
Vl.Total:
 -86.453,24  
 11926/000-2014  12.00.12.365.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  31.597,93  0,00  31.597,93  31.597,93  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
31.597,93  
Vl.Total:
 31.597,93  
 11927/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  108,03  0,00  108,03  108,03  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
108,03  
Vl.Total:
 108,03  
 11928/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  7.551,19  0,00  7.551,19  7.551,19  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
7.551,19  
Vl.Total:
 7.551,19  
 11929/000-2014  12.00.12.361.3.1.90.11.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  773,31  0,00  773,31  773,31  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
773,31  
Vl.Total:
 773,31  
 11930/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  86.453,24  0,00  86.453,24  86.453,24  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
86.453,24  
Vl.Total:
 86.453,24  
 11931/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  920,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO. DE MAQUINA DE VIDRO  
Un.:
HR  
Quantidade:
 1,8000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 90,00  
 2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO E FREIO  HR  12,0000  50,00  600,00  
 3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO  HR  1,4000  50,00  70,00  
 4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO  HR  0,8000  50,00  40,00  
 
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
920,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
 HR  2,4000  50,00  120,00  
  
 11932/000-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  1.140,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM  
Un.:
HR  
Quantidade:
 5,4000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 270,00  
 2 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO  HR  8,4000  50,00  420,00  
 
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4301 DO SETOR 
 HR  9,0000  50,00  450,00  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
1.140,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
 
 11933/000-2014  211410000  4090/2014  Outros/Não Aplicável  CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME  09.295.610/0001-34  J  869,81  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF PREGAO N° 44/2013  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
869,81  
Vl.Total:
 869,81  
 11934/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
 48.791.685/0001-68  J  24.842,50  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA 
ROXA) - CX C/100.  - BD VACUTAINER
 
Un.:
CX  
Quantidade:
 69,0000  
Vl. Unit.:
32,50  
Vl.Total:
 2.242,50  
  
 2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER  CX  200,0000  55,00  11.000,00  
 
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 CX  200,0000  58,00  11.600,00  
  
 11935/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  49.324.221/0001-04  J  3.213,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 2.100,0000  
Vl. Unit.:
1,53  
Vl.Total:
 3.213,00  
  
 11936/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  2.285,94  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO 
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 600,0000  
Vl. Unit.:
3,81  
Vl.Total:
 2.285,94  
  
 11937/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  13.656.820/0001-88  J  7.930,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW  
Un.:
RL  
Quantidade:
 25,0000  
Vl. Unit.:
250,00  
Vl.Total:
 6.250,00  
 
2 - HIDROGEL AMORFO . - SMTH & NEPHEW - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 UN  40,0000  42,00  1.680,00  
  
 11938/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  04.192.876/0001-38  J  1.530,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar 
amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
CX  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
306,00  
Vl.Total:
 1.530,00  
  
 11939/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA  47.869.078/0004-53  J  2.704,80  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA 
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 10.500,0000  
Vl. Unit.:
0,25  
Vl.Total:
 2.625,00  
  
 
2 - SERINGA DE 20ML . - MARCA: DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 UN  300,0000  0,27  79,80  
  
 11940/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  DAKFILM COMERCIAL LTDA  61.613.881/0001-00  J  78,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COLETOR DE URINA. - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 200,0000  
Vl. Unit.:
0,39  
Vl.Total:
 78,00  
  
 11941/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
 02.881.877/0001-64  J  3.637,50  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 1 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
1,62  
Vl.Total:
 1.620,00  
 
2 - COLETOR DE URINA. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - 
SAÚDE
 UN  750,0000  2,69  2.017,50  
  
 11942/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.01  3954/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS EDUARDO LIMA  293.782.088-35  F  -1,98  0,00  -1,98  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº4783/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-1,98  
Vl.Total:
 -1,98  
 11943/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6751/2014  Outros/Não Aplicável  ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM  097.871.558-60  F  -250,92  0,00  -250,92  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº7695/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-250,92  
Vl.Total:
 -250,92  
 11944/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME  10.429.666/0001-13  J  2.416,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, - JM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 
Un.:
PCT  
Quantidade:
 200,0000  
Vl. Unit.:
3,71  
Vl.Total:
 742,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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18
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade 
com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra.
 PCT  300,0000  5,58  1.674,00  
  
 11945/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  3961/2014  Outros/Não Aplicável  ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA  097.752.128-12  F  -50,06  0,00  -50,06  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº4773/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-50,06  
Vl.Total:
 -50,06  
 11946/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE  61.418.042/0001-31  J  7.009,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO  - GYNUS  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.600,0000  
Vl. Unit.:
1,08  
Vl.Total:
 1.728,00  
 2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO  - GYNUS  UN  1.800,0000  0,81  1.458,00  
 
3 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 . embalada individualmente 
sólidas, esterilizada nº 11 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX
 UN  100,0000  0,16  16,00  
  
 
4 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO N° 23. embalada individualmente 
sólidas, esterilizada nº 23 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX
 UN  600,0000  0,16  96,00  
  
 
5 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C.  
- GERATHERM
 UN  90,0000  7,50  675,00  
  
 6 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - WILTEX  UN  600,0000  0,16  96,00  
 7 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. - BLOOD STOP  UN  15.000,0000  0,02  240,00  
 8 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs   - SOFTCOTTON  UN  28,0000  6,75  189,00  
 9 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL  - J.PROLAB  UN  6.700,0000  0,29  1.943,00  
 
10 - HASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO -  CAIXA COM 75 UNIDADES - TOP 
COTTON
 CX  100,0000  0,63  63,00  
  
 
11 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO 
- LASER AZUL
 UN  300,0000  0,35  105,00  
  
 12 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR  UN  60,0000  1,54  92,40  
 13 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS .  nº 18 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR  UN  170,0000  1,54  261,80  
 
14 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 UN  30,0000  1,54  46,20  
  
 11947/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA  55.309.074/0001-04  J  7.894,97  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP  - LABOR IMPORT  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.400,0000  
Vl. Unit.:
1,37  
Vl.Total:
 1.918,00  
 2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED  UN  280,0000  0,40  112,00  
 3 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10 - MARKMED  UN  20,0000  0,62  12,40  
 4 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - LABOR IMPORT  UN  400,0000  1,37  548,00  
 5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - Marca: 3M  UN  450,0000  5,15  2.317,50  
 
6 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - 
LABOR IMPORT
 CX  75,0000  34,97  2.622,75  
  
 
7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR
 UN  2.100,0000  0,04  84,00  
  
 8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA SOLIDOR  UN  3.200,0000  0,04  128,00  
 
9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR
 UN  1.600,0000  0,04  64,00  
  
 
10 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, 
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - 
CARBOGEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 UN  24,0000  3,68  88,32  
  
 11948/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  1052/2014  Pregão Presencial  VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.  61.610.283/0001-88  J  12.589,83  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC  
Un.:
UN  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
3,86  
Vl.Total:
 115,90  
 2 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC  UN  30,0000  3,86  115,89  
 
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES - DESCARPACK / TOP GLOVE
 CX  90,0000  14,75  1.327,50  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI  CX  240,0000  1,34  322,37  
 
5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX,  SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE
 CX  100,0000  14,75  1.475,00  
  
 
6 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE
 CX  40,0000  14,75  590,00  
  
 
7 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
GRANELL
 UN  800,0000  4,72  3.776,00  
  
 
8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
LAMEDID / ANHUI
 UN  2.100,0000  0,04  90,51  
  
 
9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA 
MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG
 UN  120,0000  0,15  17,46  
  
 10 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU  UN  8.000,0000  0,20  1.585,60  
 11 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU  UN  6.400,0000  0,20  1.268,48  
 
12 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
 RL  90,0000  21,17  1.905,12  
  
 11949/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  1052/2014  Pregão Presencial  
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
 48.791.685/0001-68  J  15.980,10  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR  
Un.:
UN  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
1,33  
Vl.Total:
 26,60  
 2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER  UN  100,0000  4,05  405,00  
 
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA 
ROXA) - CX C/100 - BD VACUTAINER
 CX  21,0000  32,50  682,50  
  
 4 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO  PCTE  120,0000  2,15  258,00  
 
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
 CX  632,0000  11,20  7.078,40  
  
 
6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
 CX  544,0000  11,20  6.092,80  
  
 
7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
 CX  114,0000  11,20  1.276,80  
  
 
8 - COLETOR DE URINA - URO - TAYLOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 B.B - SAÚDE
 UN  400,0000  0,40  160,00  
  
 11950/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  1052/2014  Pregão Presencial  DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA  47.869.078/0004-53  J  4.320,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - MARCA: HERIKA - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 B.B. - SAÚDE
 
Un.:
PCT  
Quantidade:
 12.000,0000  
Vl. Unit.:
0,36  
Vl.Total:
 4.320,00  
  
 11951/000-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  1052/2014  Pregão Presencial  
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
 48.791.685/0001-68  J  5.152,00  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
 
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
 
Un.:
CX  
Quantidade:
 248,0000  
Vl. Unit.:
11,20  
Vl.Total:
 2.777,60  
  
 
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK
 CX  176,0000  11,20  1.971,20  
  
 
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 
B.B. - SAÚDE
 CX  36,0000  11,20  403,20  
  
 11952/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  4623/2014  Pregão Presencial  DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE IN  05.699.501/0001-21  J  9.041,61  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
3.013,87  
Vl.Total:
 9.041,61  
  
 11953/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  4623/2014  Pregão Presencial  A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC  03.023.592/0001-55  J  18.060,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 6,0000  
Vl. Unit.:
3.010,00  
Vl.Total:
 18.060,00  
  
 11954/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  4086/2014  Pregão Presencial  PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME  20.131.162/0001-76  J  30.889,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COLCHAO DE SOLTEIRO . Colchão de solteiro espuma D28 com dimensões  0,78x1,88x0,12m. Tratamento 
no tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo.  - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 260,0000  
Vl. Unit.:
87,68  
Vl.Total:
 22.796,80  
  
 
2 - COLCHÃO DE BERÇO. Colchão de Berço espuma D18 com dimensões 0,60x1,30x012m. Tratamento no 
tecido: antiácaro, antialérgico e antimofo. - PARFLEX CONFORT BRASILEIRA - VISANDO ATENDER A 
 UN  120,0000  67,44  8.092,80  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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20
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23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS CRECHES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
 11955/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  4054/2013  Pregão Presencial  J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME  65.014.284/0001-10  J  2.352,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA DESTA 
SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 14,0000  
Vl. Unit.:
168,00  
Vl.Total:
 2.352,00  
  
 11956/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  4054/2013  Pregão Presencial  DANIEL DIAS CARVALHO - ME  09.618.328/0001-40  J  896,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 4GB - KINGSTON - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 8,0000  
Vl. Unit.:
112,00  
Vl.Total:
 896,00  
  
 11957/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  846/2014  Pregão Presencial  RODRIGO TOLOSA RICO - EPP  00.868.882/0001-01  J  1.225,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - APITO PROFISSIONAL - BRILHANTE  
Un.:
UN  
Quantidade:
 15,0000  
Vl. Unit.:
3,50  
Vl.Total:
 52,50  
 
2 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL.  tamanho infantil, confeccionada em PU, matrizada com 18 gomos, 
circunferência 64cm. Peso: 240g, pressão 3 a 4 lbs, Câmara: Airbility. Ou similar - TITAN 4500
 UN  20,0000  50,00  1.000,00  
  
 
3 - CRONOMETRO DIGITAL - VOLLO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 UN  15,0000  11,50  172,50  
  
 11958/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  846/2014  Pregão Presencial  DANIEL DIAS CARVALHO - ME  09.618.328/0001-40  J  120,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BOMBA DE BOLA - BIG DOUBLE ACTION - AX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
6,00  
Vl.Total:
 120,00  
  
 11959/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME  10.644.278/0001-55  J  13.700,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT  
Un.:
UN  
Quantidade:
 150,0000  
Vl. Unit.:
58,00  
Vl.Total:
 8.700,00  
 
2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REIGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 UN  50,0000  100,00  5.000,00  
  
 11960/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  846/2014  Pregão Presencial  SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L  17.259.588/0001-03  J  1.572,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo 
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 200,0000  
Vl. Unit.:
3,93  
Vl.Total:
 786,00  
  
 
2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente 
68cmX38cm. - KANGA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 UN  200,0000  3,93  786,00  
  
 11961/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  846/2014  Pregão Presencial  SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L  17.259.588/0001-03  J  2.008,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - BOLA DE FUTSAL  OFICIAL. Iniciação (Sub-09), Materizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC. 
Diâmetro: 50-53 CM Peso: 250 – 280g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou 
similar - TITAN
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 20,0000  
Vl. Unit.:
23,90  
Vl.Total:
 478,00  
  
 
2 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho infantil , com 32 gomos , confeccionada em PVC.. Circunferência: 
49 - 51 cm, Peso: 230 - 270 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip System removível e 
lubrificado. Ou similar - TITAN
 UN  20,0000  27,00  540,00  
  
 
3 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. - 
PANGUE
 PR  10,0000  69,00  690,00  
  
 
4 - CONE CHINES - CEMAR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 UN  100,0000  3,00  300,00  
  
 11962/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP  04.521.468/0001-82  J  4.275,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 45,0000  
Vl. Unit.:
95,00  
Vl.Total:
 4.275,00  
  
 11963/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  4623/2014  Pregão Presencial  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  2.882,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO  
DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.882,00  
Vl.Total:
 2.882,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 11964/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME  07.089.572/0001-38  J  34.938,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO  
Un.:
FR  
Quantidade:
 3.000,0000  
Vl. Unit.:
1,41  
Vl.Total:
 4.230,00  
 2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO  FR  1.500,0000  1,55  2.325,00  
 3 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO  FR  2.000,0000  1,11  2.220,00  
 
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na 
embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC.  - MAXFINE
 PCT  500,0000  0,48  240,00  
  
 5 - Inseticida aerosol - MAT INSET  UN  1.200,0000  4,69  5.628,00  
 6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO  FR  3.000,0000  1,83  5.490,00  
 7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN  UN  3.000,0000  4,56  13.680,00  
 
8 - Sabonete em pedra de 90g - FLOR D'YPE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 
C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 UN  1.500,0000  0,75  1.125,00  
  
 11965/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  64.088.214/0001-44  J  9.085,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Esponja dupla face, - BETTANIN  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
0,37  
Vl.Total:
 370,00  
 2 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBÊ VIDA  UN  3.000,0000  2,05  6.150,00  
 
3 - Sabonete líquido para mãos perfumado - GOLD-AUDAX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 GL  300,0000  8,55  2.565,00  
  
 11966/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  1.450,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, 
BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
PCT  
Quantidade:
 1.000,0000  
Vl. Unit.:
1,45  
Vl.Total:
 1.450,00  
  
 11967/000-2014  11.00.12.365.4.4.90.52.01  4623/2014  Pregão Presencial  SSTI TECNOLOGIA LTDA  05.293.714/0001-59  J  2.580,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA 
SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.580,00  
Vl.Total:
 2.580,00  
  
 11968/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  5799/2014  Pregão Presencial  COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME  10.439.346/0001-44  J  815,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 
U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 500,0000  
Vl. Unit.:
1,63  
Vl.Total:
 815,00  
  
 11969/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  11/2013  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  -292,69  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Anulação da Nota nº 3639/2-2014 - MOTIVO: SEIS CASAS APÓS A VÍRGULA, NÃO BATE COM O VALOR 
EMITIDO NA NOTA FISCAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 -292,69  
Vl.Total:
 -292,69  
         
  
 11970/000-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  11/2013  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  -292,69  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Anulação da Nota nº 3639/0-2014 - MOTIVO: SEIS CASAS APÓS A VÍRGULA, NÃO BATE COM O VALOR 
EMITIDO NA NOTA FISCAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-292,69  
Vl.Total:
 -292,69  
  
 11971/000-2014  10.01.10.303.3.3.90.30.01  5435/2014  Pregão Presencial  CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  05.782.733/0001-49  J  -17,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 9279/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-17,60  
Vl.Total:
 -17,60  
 11972/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  5791/2013  Pregão Eletrônico  MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME  12.976.044/0001-30  J  35.277,23  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
C9351AB
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
54,00  
Vl.Total:
 270,00  
  
 
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
C9352AB
 UN  5,0000  57,67  288,35  
  
 
3 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT - 
 UN  10,0000  59,67  596,70  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
Página:
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/
23  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
CC643WB
 
 
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - 
C6625A
 UN  5,0000  41,33  206,65  
  
 5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - C6615NL  UN  5,0000  35,67  178,35  
 6 - CARTUCHO HP 27, C8727A 10ML PRETO - WORLD PRINT - C8727AB  UN  33,0000  56,71  1.871,43  
 7 - CARTUCHO HP 28, C8728A 08ML, COLORIDO - WORLD PRINT - C8728AB  UN  26,0000  74,00  1.924,00  
 8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB  UN  400,0000  65,00  26.000,00  
 
9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - 
CE320A
 UN  10,0000  78,33  783,30  
  
 
10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT - 
CE321A
 UN  5,0000  78,33  391,65  
  
 
11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - 
CE322A
 UN  5,0000  78,33  391,65  
  
 
12 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - 
CE323A
 UN  5,0000  78,33  391,65  
  
 
13 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - 
CE255A - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
 UN  50,0000  39,67  1.983,50  
  
 11973/000-2014  18.00.27.122.4.4.90.52.01  4623/2014  Pregão Presencial  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  2.882,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - ESPORTES  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.882,00  
Vl.Total:
 2.882,00  
 11974/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  4073/2014  Pregão Presencial  ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME  58.854.548/0001-89  J  6.550,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 30,0000  
Vl. Unit.:
60,00  
Vl.Total:
 1.800,00  
  
 
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
 UN  15,0000  60,00  900,00  
  
 
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários.
 UN  50,0000  65,00  3.250,00  
  
 
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
 UN  10,0000  60,00  600,00  
  
 11975/000-2014  17.00.13.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  286,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PIT E BIBLIOTECA - CULTURA
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 40,0000  
Vl. Unit.:
7,16  
Vl.Total:
 286,40  
  
 11976/000-2014  10.01.10.301.3.3.50.43.01  Outros/Não Aplicável  APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO  55.856.710/0001-00  J  -400.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 10180/0-2014 - MOTIVO: O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO NESTE CONVÊNIO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-400.000,00  
Vl.Total:
 -400.000,00  
 11977/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  10302/2014  Outros/Não Aplicável  RENATO MAX DE ALMEIDA  159.045.758-74  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO 
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h  - ESPORTES
 1,0000  6,70  6,70  
  
 11978/000-2014  18.00.27.812.3.3.90.14.01  10303/2014  Outros/Não Aplicável  VALTER MOREIRA DA SILVA  104.216.908-01  F  39,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO 
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h  - ESPORTES
 1,0000  6,70  6,70  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/10/2014 ATÉ 08/10/2014  
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 REGISTRO, 10 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2